景宁畲族自治县人民政府关于下达2008年财政预算的通知
(景政发〔2008〕16号)
各乡镇人民政府、管理区,县政府直属各单位:
2008年县财政预算(草案)已经县七届人大二次会议审议通过,现予以下达。
各部门、单位要以科学发展观为统领,深入实施“一三四八”发展战略;进一步优化收支结构,充分发挥财政资金作用,促进我县经济社会健康发展;完善公共财政体系,强化公共服务职能,着力改善民生,加大财政监督力度,提高财政资金使用的规范性和有效性,推进和谐社会建设;要结合本部门、本单位的工作职能,按照部门预算的要求,严格执行下达的预算指标,从紧安排支出,合理确定支出优先次序,确保本部门本单位工作的顺利开展,确保职工工资和离退休人员离退休金及规定津贴的发放;进一步加强财政资金和专项资金管理,确保资金安全和专款专用,切实提高财政资金的使用效益;要大力提倡艰苦奋斗、勤俭节约的风尚,牢固树立过紧日子的思想,坚决反对铺张浪费、大手大脚的奢侈之风,积极采取有效措施,扎实开展增收节支保平衡工作,大力压缩接待费、会议费、差旅费等一般性支出。
县财政地税部门要按照“做大蛋糕、优化结构、综合调控、推进改革”的工作思路,遵循“一保吃饭、二保稳定、三促发展”的理财原则,进一步落实“三个三”工作措施并建立长效机制,严格预算约束,确保实现年度财政收支平衡;坚持依法理财,依法治税,深化财税改革,强化财政监督管理,积极开展财政绩效考评制度,进一步提高财政资金使用的安全性和绩效性;积极发挥财政职能作用,依法强化税收和非税收入征管,努力增加财政收入,强化财政综合调控职能,进一步优化财政收支结构,集中财力办大事;积极构建公共财政体系,促进我县经济社会协调发展。
部门预算由县财政局另行下达。
附件:1.景宁畲族自治县2008年预算收入安排表(略)
2.景宁畲族自治县2008年预算支出安排表
二○○八年四月二十五日
附表二
景宁畲族自治县2008年预算支出安排表
单位:万元
项 目
| 2007年
预算
| 2008年
预算
| 比上年+ -%
| 说 明
|
一般预算支出合计
| 37500
| 42000
| 12.0
|
|
一、一般公共服务
| 9456
| 10850
| 14.7
|
|
二、国防
| 107
| 158
| 47.7
|
|
三、公共安全
| 2331
| 2690
| 15.4
|
|
四、教育
| 8335
| 9936
| 19.2
|
|
五、科学技术
| 327
| 371
| 13.5
|
|
六、文化体育与传媒
| 805
| 974
| 21.0
|
|
七、社会保障与就业
| 1503
| 2042
| 35.9
|
|
八、医疗卫生
| 1055
| 1660
| 57.3
|
|
九、环境保护
| 117
| 174
| 48.7
|
|
十、城乡社区事务
| 457
| 607
| 32.8
|
|
十一、农林水事务
| 2940
| 3891
| 32.3
|
|
十二、交通运输
| 318
| 342
| 7.5
|
|
十三、工业商业金融等事务
| 3064
| 2517
| -17.9
|
|
十四、其他支出
| 3385
| 2417
| -28.6
|
|
十五、改革预留
| 2800
| 2871
| 2.5
|
|
十六、预备费
| 500
| 500
| 0
|
|