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景宁畲族自治县人民政府关于下达2008年财政预算的通知

景宁畲族自治县人民政府关于下达2008年财政预算的通知
(景政发〔2008〕16号)


各乡镇人民政府、管理区,县政府直属各单位:

  2008年县财政预算(草案)已经县七届人大二次会议审议通过,现予以下达。

  各部门、单位要以科学发展观为统领,深入实施“一三四八”发展战略;进一步优化收支结构,充分发挥财政资金作用,促进我县经济社会健康发展;完善公共财政体系,强化公共服务职能,着力改善民生,加大财政监督力度,提高财政资金使用的规范性和有效性,推进和谐社会建设;要结合本部门、本单位的工作职能,按照部门预算的要求,严格执行下达的预算指标,从紧安排支出,合理确定支出优先次序,确保本部门本单位工作的顺利开展,确保职工工资和离退休人员离退休金及规定津贴的发放;进一步加强财政资金和专项资金管理,确保资金安全和专款专用,切实提高财政资金的使用效益;要大力提倡艰苦奋斗、勤俭节约的风尚,牢固树立过紧日子的思想,坚决反对铺张浪费、大手大脚的奢侈之风,积极采取有效措施,扎实开展增收节支保平衡工作,大力压缩接待费、会议费、差旅费等一般性支出。

  县财政地税部门要按照“做大蛋糕、优化结构、综合调控、推进改革”的工作思路,遵循“一保吃饭、二保稳定、三促发展”的理财原则,进一步落实“三个三”工作措施并建立长效机制,严格预算约束,确保实现年度财政收支平衡;坚持依法理财,依法治税,深化财税改革,强化财政监督管理,积极开展财政绩效考评制度,进一步提高财政资金使用的安全性和绩效性;积极发挥财政职能作用,依法强化税收和非税收入征管,努力增加财政收入,强化财政综合调控职能,进一步优化财政收支结构,集中财力办大事;积极构建公共财政体系,促进我县经济社会协调发展。

  部门预算由县财政局另行下达。

  附件:1.景宁畲族自治县2008年预算收入安排表(略)

  2.景宁畲族自治县2008年预算支出安排表

  二○○八年四月二十五日

  附表二
  景宁畲族自治县2008年预算支出安排表 

  单位:万元

项  目

2007年

预算

2008年

预算

比上年+ -%

说  明

一般预算支出合计

37500

42000

12.0

一、一般公共服务

9456

10850

14.7

二、国防

107

158

47.7

三、公共安全

2331

2690

15.4

四、教育

8335

9936

19.2

五、科学技术

327

371

13.5

六、文化体育与传媒

805

974

21.0

七、社会保障与就业

1503

2042

35.9

八、医疗卫生

1055

1660

57.3

九、环境保护

117

174

48.7

十、城乡社区事务

457

607

32.8

十一、农林水事务

2940

3891

32.3

十二、交通运输

318

342

7.5

十三、工业商业金融等事务

3064

2517

-17.9

十四、其他支出

3385

2417

-28.6

十五、改革预留

2800

2871

2.5

十六、预备费

500

500

0



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