新余市人民政府关于下达2006年新余市财政收入任务和市本级财政支出预算的通知
(余府发〔2006〕13号)
各县(区)人民政府、管委会,市政府各部门,市直各单位:
现将市六届人大四次会议批准的新余市2006年财政收支预算下达给你们,请认真贯彻执行。
2006年全市财政预算安排和财政工作总的指导思想是:以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻中央、省、市工作部署,坚持以人为本,全面落实科学发展观,加快决战工业500亿工程投入,积极推动全民创业,做大做强财政“蛋糕”,建设公共财政体系,加大重点支出力度,强化预算管理,规范财经秩序,提高资金使用效果,为顺利实现“十一五”规划开好局。
根据上述指导思想,按照我市2006年国民经济及社会发展要求,2006年财政收支预算安排如下:
一、全市财政收入预算
2006年全市财政总收入预算安排26.95亿元,比上年增长17%,地方财政收入预算安排12.42亿元,比上年增长18%。其中市本级财政总收入预算安排16.9亿元,比上年增长12.6%,地方财政收入预算安排6.46亿元,比上年增长16.7%,县(区)收入计划按不低于17%增幅予以安排。
二、市本级财政支出预算
根据2006年市本级财政预算收入加中央、省对市本级的税收返还收入、专项补助收入,减去上解省财政支出和返还企业后,市本级当年当年收入56031万元。按照财政收支平衡原则,市本级财政支出预算安排56031万元。其中:一般预算支出44325万元; 行政性收费和执法部门办案支出7506万元;专项收入所形成支出4200万元。加上年专项结转下年使用形成的支出3054万元,总预算支出59085万元。一般预算支出安排具体项目如下:
1、人员机构经费安排22281万元,为预算数的50.27%。
2、专项经费安排20544万元,为预算数的46.34%。其中:(1)城建专项安排2824万元。(2)教育方面专项安排2385万元。(3)工业方面专项安排2590万元。(4)“三农”方面专项安排3356万元。(5)科技方面专项安排310万元。(6)社保方面专项安排3177万元。(7)军队、武警、政法方面专项安排693万元。(8)其他方面专项安排5209万元。
3、总预备费安排1500万元,为预算数的3.38%,比上年增加500万元,增长33.3%。