附件3:
深圳市《化妆品生产企业卫生许可证》复核现场验收表
被 验 收 企 业:
卫生许可证编号: GD?FDA( )卫妆准字29-XK- 联系人: 电话:
验 收 地 址:
验 收 时 间: 年 月 日 时 分至 时 分
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│序号│ 一般项目 │ 检查方法 │ 检查结果 │ 备注 │
│ │ │ │(在□内打“│ │
│ │ │ │ √”) │ │
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│ 1 │厂区是否发现露天垃圾或有蚊、蝇、鼠│查看现场 │□合格□不合│ │
│ │孳生地 │ │格 │ │
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│ 2 │生产设备是否运转正常 │查看现场、资│□合格□不合│ │
│ │ │料 │格 │ │
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│ 3 │车间是否存放与生产无关的物品或个人│查看现场 │□合格□不合│ │
│ │生活用品 │ │格 │ │
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│ 4 │生产车间空气净化设施或通风排气设施│查看现场、资│□合格□不合│ │
│ │运转是否正常 │料 │格 │ │
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│ 5 │生产车间有无防虫、防鼠设施 │查看现场 │□合格□不合│ │
│ │ │ │格 │ │
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│ 6 │更衣室的衣、帽、鞋数量是否足够,更│查看现场 │□合格□不合│ │
│ │衣、洗手、消毒设施是否完整,运转是│ │格 │ │
│ │否正常 │ │ │ │
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│ 7 │生产人员是否穿戴工作服、鞋、帽,工│查看现场 │□合格□不合│ │
│ │作服是否整洁,穿戴是否符合要求 │ │格 │ │
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│ 8 │生产车间是否清洁,墙面、天花、地面│查看现场 │□合格□不合│ │
│ │是否有破损、剥落、霉迹等现象 │ │格 │ │
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│ 9 │生产人员是否在生产场所吸烟、进食、│查看现场 │□合格□不合│ │
│ │从事与生产无关的行为 │ │格 │ │
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│ 10 │直接与原料和半成品接触的人员是否戴│查看现场 │□合格□不合│ │
│ │首饰、手表、染指甲或留长指甲 │ │格 │ │
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│ 11 │有无生产原始记录,批生产记录是否真│查看资料 │□合格□不合│ │
│ │实完整 │ │格 │ │
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│ 12 │是否按要求标注生产日期和保质期(或│查看现场 │□合格□不合│ │
│ │生产批号和限用使用日期) │ │格 │ │
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│ 13 │原料、包装材料和成品是否分类分库存│查看现场、 │□合格□不合│ │
│ │放 │ │格 │ │
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│ 14 │库存物品是否离地隔墙存放;有无通风│查看现场、资│□合格□不合│ │
│ │、防鼠、防尘、防潮、防虫等设施;是│料 │格 │ │
│ │否定期清洁,保持卫生 │ │ │ │
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│ 15 │成品库有无发现有毒、有害、易腐、易│查看现场 │□合格□不合│ │
│ │燃品 │ │格 │ │
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│ 16 │检验合格的成品是否按品种、批次挂牌│查看现场 │□合格□不合│ │
│ │分类存放 │ │格 │ │
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│ 17 │有无原材料仓库进出库记录;记录是否│查看资料 │□合格□不合│ │
│ │完整 │ │格 │ │
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│ 18 │各项卫生管理制度是否健全 │查看资料 │□合格□不合│ │
│ │ │ │格 │ │
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│ 19 │生产人员是否持有有效健康检查合格证│查看资料 │□合格□不合│ │
│ │明 │ │格 │ │
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│ 20 │检验员是否具备相应资格或经专业培训│查看资料 │□合格□不合│ │
│ │考核合格 │ │格 │ │
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│ 21 │是否定期对员工进行卫生知识、专业知│查看资料 │□合格□不合│ │
│ │识的培训 │ │格 │ │
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│ 22 │检验仪器、设备是否按要求配置并运转│查看现场、资│□合格□不合│ │
│ │正常 │料 │格 │ │
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│ 23 │是否按要求实行留样(留样记录) │查看现场、资│□合格□不合│ │
│ │ │料 │格 │ │
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│ 24 │生产抑制粉刺类化妆品是否备案 │查看资料 │□合格□不合│ │
│ │ │ │格 │ │
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│ 25 │是否建立原辅料采购档案(供应商资质│查看资料 │□合格□不合│ │
│ │、原料检验报告等) │ │格 │ │
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│ 26 │是否取得经批准的有效的《化妆品生产│查看证件 │□合格□不合│ │
│ │企业卫生许可证》。 │ │格 │ │
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│ 27 │生产特殊用途化妆品是否有卫生部批准│查看证件 │□合格□不合│ │
│ │文书。 │ │格 │ │
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│ 28 │生产车间是否按已许可的设计功能使用│查看现场、资│□合格□不合│ │
│ │。 │料 │格 │ │
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│ 29 │有无成品微生物检验记录,记录是否真│查看资料 │□合格□不合│ │
│ │实完整。 │ │格 │ │
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│ 30 │标签、小包装或说明书是否符合规定 │查看现场 │□合格□不合│ │
│ │ │ │格 │ │
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│ 31 │仓库待出厂成品有无质量合格标记。 │查看现场 │□合格□不合│ │
│ │ │ │格 │ │
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│ 32 │现场检查时是否发现使用化妆品禁用材│查看现场、资│□合格□不合│ │
│ │料 │料 │格 │ │
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│ 现 场 验 收 结 果 │
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│□ 现场检查符合要求。 │
│□ 现场检查有缺陷,下列项目需要整改: │
│ │
│ │
│请于 年 月 日前完成整改后,以书面形式报告我局,整改期间复核工作程│
│序暂停。 │
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│企业陪同人员签名: │检查人员签名: │
│ │ │
│企业盖章: │执法证号: │
│日期: 年 月 日 │ │
│ │日期: 年 月 日 │
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│注:本检查表一式两联,第一联由检查机关存档,第二联交管理相对人。 │
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