表内公式:13行=(14+15+16)行;17行≥18行;17行≥19行。
2007年度预算调整主要指标表
沪国企财预补02表
编制单位: 金额单位:元
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┃ 项 目 │行次│ 本年预算上报数 │ 调整后本年预算数 │ 调整数 │ 调整比例(%) ┃
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┃一、主营业务收入 │ 1 │ │ │ │ ┃
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┃二、主营业务成本 │ 2 │ │ │ │ ┃
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┃三、主营业务税金及附加 │ 3 │ │ │ │ ┃
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┃四、主营业务利润 │ 4 │ │ │ │ ┃
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┃五、营业费用(经营费用) │ 5 │ │ │ │ ┃
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┃六、管理费用 │ 6 │ │ │ │ ┃
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┃七、财务费用 │ 7 │ │ │ │ ┃
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┃八、营业利润 │ 8 │ │ │ │ ┃
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┃九、投资收益 │ 9 │ │ │ │ ┃
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┃十、补贴收入 │ 10 │ │ │ │ ┃
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┃十一、利润总额 │ 11 │ │ │ │ ┃
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┃十二、少数股东损益 │ 12 │ │ │ │ ┃
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┃十三、净利润 │ 13 │ │ │ │ ┃
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┃十四、资产总额 │ 14 │ │ │ │ ┃
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┃十五、负债总额 │ 15 │ │ │ │ ┃
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┃十六、少数股东权益 │ 16 │ │ │ │ ┃
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┃十七、所有者权益总额 │ 17 │ │ │ │ ┃
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┃十八、固定资产投资 │ 18 │ │ │ │ ┃
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┃ 其中:自有资金投资 │ 19 │ │ │ │ ┃
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┃ 主业投资 │ │ │ │ │ ┃
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┃十九、科技投入 │ 20 │ │ │ │ ┃
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表内公式:14行=(15+16+17)行;18行≥19行;18行≥20行。
主要分析指标表(计算机自动生成)
编制单位:
2007年度
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┃ 指标名称 │行次│ 本年预算数值 │ 指标名称 │行次│ 本年预算数值 ┃
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┃一、效益指标: │ 1 │ - │二、资产运行状况指标: │ 17 │ - ┃
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┃(一)净资产收益率(%) │ 2 │ │(一)资产增长率(%) │ 18 │ ┃
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┃(二)销售(营业)增长率(%) │ 3 │ │(二)总资产周转率(次) │ 19 │ ┃
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┃(三)利润增长率(%) │ 4 │ │(三)流动资产周转率(次) │ 20 │ ┃
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┃(四)总资产报酬率(%) │ 5 │ │(四)存货周转率(次) │ 21 │ ┃
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┃(五)资本收益率 │ 6 │ │(六)速动比率 │ 22 │ ┃
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┃(六)已获利息倍数 │ 7 │ │(七)流动比率 │ 23 │ ┃
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┃(七)盈余现金保障倍数 │ 8 │ │(八)资产负债率(%) │ 24 │ ┃
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┃(八)主营业务利润率(%) │ 9 │ │(九)现金流动负债比率 │ 25 │ ┃
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┃(九)成本费用利润率(%) │ 10 │ │(十)资本积累率(%) │ 26 │ ┃
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┃(十)成本费用占主营业务收入比率 │ 11 │ │三、职工人均指标: │ 27 │ - ┃
┃(%) │ │ │ │ │ ┃
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┃(十一)费用总额占主营业务收入比率 │ 12 │ │(一)人均利润(元/人) │ 28 │ ┃
┃(%) │ │ │ │ │ ┃
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┃(十二)费用利润率(%) │ 13 │ │(二)人均工资(元/人) │ 29 │ ┃
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┃(十三)管理费用利润率(%) │ 14 │ │(三)人均人工成本(元/人) │ 30 │ ┃
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┃(十三)人工成本占主营业务收入比率 │ 15 │ │四、科技投入指标: │ 31 │ - ┃
┃(%) │ │ │ │ │ ┃
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┃(十四)人工成本利润率(%) │ 16 │ │技术投入比率(%) │ 32 │ ┃
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